000 |
14/2023 |
860/2023 |
Termo: ATA DE RP
Contratada: MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A
Dotação Orçamentária: 0000
Objeto: Registro de Preço para aquisição de insulinas para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. |
07/03/2023 |
06/03/2024 |
Pregão Eletrônico |
61.885,00 |
|
0000 |
14/2023 |
860/2023 |
Termo: ATA DE RP
Contratada: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA
Dotação Orçamentária: 0000
Objeto: Registro de Preço para aquisição de insulinas para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. |
07/03/2023 |
06/03/2024 |
Pregão Eletrônico |
131.749,00 |
|
000 |
14/2023 |
860/2023 |
Termo: ATA DE RP
Contratada: ELFA MEDICAMENTOS SA
Dotação Orçamentária: 0000
Objeto: Registro de Preços para aquisição de insulinas para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. |
07/03/2023 |
06/03/2024 |
Pregão Eletrônico |
113.705,00 |
|
000 |
14/2023 |
860/2023 |
Termo: ATA DE RP
Contratada: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Dotação Orçamentária: 0000
Objeto: Registro de Preço para aquisição de insulinas para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. |
07/03/2023 |
06/03/2024 |
Pregão Eletrônico |
23.270,00 |
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18/2023 |
152/2022 |
13424/2022 |
Termo: INSTRUMENTO CONTRATUAL
Contratada: BAROMED LTDA
Dotação Orçamentária: 970-11.01.10.301.0017.2.052.339039.02.0000000
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para
Prestação de Serviço de Câmara Hiperbárica para Atender a Rede Básica de Saúde da Prefeitura Municipal de Ubatuba, pelo Período de 12 Meses. |
10/03/2023 |
11/03/2024 |
Pregão Eletrônico |
37.000,00 |
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919/2023 |
|
1433/2023 |
Termo: AF
Contratada: LIFE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Dotação Orçamentária: 04.01.04.122.0005.2.010.449052.01.1100000
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DIVERSOS DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO
DE ESPECIALIDADES, MEDIANTE AUSÊNCIA/FALTA DESTE ITENS EM ATA DE REGISTRO E PREÇO E/OU PROCESSO
LICITATÓRIO.
MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS GINECOLÓGICOS, PARA O PERÍODO DE 12
MESES. |
07/03/2023 |
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Dispensa |
1.669,00 |
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917/2023 |
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2834/2023 |
Termo: AF
Contratada: IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA
Dotação Orçamentária: 09.01.20.605.0015.2.010.339030.01.1100000
Objeto: PARA PAGAMENTO DE 1º REVISÃO DE GARANTIA DE FABRICA DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND TL5.80C. CHASSI
HCCZTL80CNCJ42337, ANO 2022, FROTA 522. |
07/03/2023 |
|
Dispensa |
714,30 |
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916/2023 |
|
2834/2023 |
Termo: AF
Contratada: IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA
Dotação Orçamentária: 09.01.20.605.0015.2.010.339030.01.1100000
Objeto: PARA PAGAMENTO DE 1º REVISÃO DE GARANTIA DE FABRICA DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND TL5.80C. CHASSI
HCCZTL80CNCJ42337, ANO 2022, FROTA 522. |
07/03/2023 |
|
Dispensa |
106,59 |
|
915/2023 |
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2834/2023 |
Termo: AF
Contratada: IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA
Dotação Orçamentária: 09.01.20.605.0015.2.010.339039.01.1100000
Objeto: PARA PAGAMENTO DE 1º REVISÃO DE GARANTIA DE FABRICA DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND TL5.80C. CHASSI
HCCZTL80CNCJ42337, ANO 2022, FROTA 522. |
07/03/2023 |
|
Dispensa |
765,00 |
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914/2023 |
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2829/2023 |
Termo: AF
Contratada: IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA
Dotação Orçamentária: 09.01.20.605.0015.2.010.339030.01.110000
Objeto: PARA PAGAMENTO DE 1º REVISÃO DE GARANTIA DE FABRICA DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND TL5.80C. CHASSI
HCCZTL80TNCJ42199, ANO 2022, FROTA 523 |
07/03/2023 |
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Dispensa |
714,30 |
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