182/2023 |
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911/2023 |
Termo: AF
Contratada: ITAVEMA FRANCE VEICULOS LTDA
Dotação Orçamentária: 02.03.06.181.0008.2.010.339030.01.1100000
Objeto: Serviço de revisão do veículo Renault Duster Placa FPV1I27 (21/21) da GCM dentro do periodo de garantia em oficina
autorizada. |
26/01/2023 |
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Dispensa |
2.085,75 |
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181/2023 |
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166110/2022 |
Termo: AF
Contratada: QUALICLEAN EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Dotação Orçamentária: 06.01.12.365.0010.2.028.339030.01.2120000
Objeto: Aquisição de luvas plásticas descartáveis para atender as unidades escolares da SME |
26/01/2023 |
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Dispensa |
980,00 |
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180/2023 |
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684/2023 |
Termo: AF
Contratada: ITAVEMA FRANCE VEICULOS LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.302.0017.2.058.339030.05.0000000
Objeto: REVISÃO |
26/01/2023 |
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Dispensa |
586,85 |
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179/2023 |
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684/2023 |
Termo: AF
Contratada: ITAVEMA FRANCE VEICULOS LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.302.0017.2.058.339039.05.0000000
Objeto: REVISÃO |
26/01/2023 |
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Dispensa |
3.743,70 |
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178/2023 |
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684/2023 |
Termo: AF
Contratada: ITAVEMA FRANCE VEICULOS LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.302.0017.2.058.339030.05.0000000
Objeto: REVISÃO |
26/01/2023 |
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Dispensa |
7.624,65 |
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157/2023 |
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15986/2022 |
Termo: AF
Contratada: ALEXANDRE COSTA LOUREIRO 38290152833
Dotação Orçamentária: 11.01.10.301.0017.2.052.449052.01.3010000
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA |
25/01/2023 |
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Dispensa |
5.090,00 |
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143/2023 |
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356/2023 |
Termo: AF
Contratada: ADRIANA VIANA JACONI 30186731825
Dotação Orçamentária: 17.01.15.451.0011.2.010.339039.01.1100000
Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de plotagens para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras
Públicas e a Diretoria de Controle e Convênios. |
25/01/2023 |
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Dispensa |
8.425,00 |
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142/2023 |
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783/2023 |
Termo: AF
Contratada: VEIBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Dotação Orçamentária: 18.01.26.122.0005.2.010.339039.01.1100000
Objeto: PAGAMENTO REFERENTE TROCA DE PASTILHA |
24/01/2023 |
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Dispensa |
220,00 |
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141/2023 |
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783/2023 |
Termo: AF
Contratada: VEIBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Dotação Orçamentária: 18.01.26.122.0005.2.010.339030.01.1100000
Objeto: PAGAMENTO REFERENTE TROCA DE PASTILHA |
24/01/2023 |
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Dispensa |
223,15 |
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140/2023 |
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15698/2022 |
Termo: AF
Contratada: M. MENDES G. BATISTA EIRELI
Dotação Orçamentária: 11.01.10.301.0017.2.052.449052.01.3010000
Objeto: AQUISIÇÃO DE CALCULADORAS. |
24/01/2023 |
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Dispensa |
2.200,00 |
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