Contratos Publicados

Atenção: Contratos COVID-19
Exibindo de 2381 a 2390 de um total de 9751 contratos.
Contrato
Edital
Processo
Dados
Início
Término
Modalidade
Valor
Opções
Contrato
Edital
Processo
Dados
Início
Término
Modalidade
Valor
Opções
Exibindo de 2381 a 2390 de um total de 9751 contratos.
182/2023
911/2023
Termo: AF
Contratada: ITAVEMA FRANCE VEICULOS LTDA
Dotação Orçamentária: 02.03.06.181.0008.2.010.339030.01.1100000
Objeto: Serviço de revisão do veículo Renault Duster Placa FPV1I27 (21/21) da GCM dentro do periodo de garantia em oficina autorizada.
26/01/2023
Dispensa
2.085,75
181/2023
166110/2022
Termo: AF
Contratada: QUALICLEAN EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Dotação Orçamentária: 06.01.12.365.0010.2.028.339030.01.2120000
Objeto: Aquisição de luvas plásticas descartáveis para atender as unidades escolares da SME
26/01/2023
Dispensa
980,00
180/2023
684/2023
Termo: AF
Contratada: ITAVEMA FRANCE VEICULOS LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.302.0017.2.058.339030.05.0000000
Objeto: REVISÃO
26/01/2023
Dispensa
586,85
179/2023
684/2023
Termo: AF
Contratada: ITAVEMA FRANCE VEICULOS LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.302.0017.2.058.339039.05.0000000
Objeto: REVISÃO
26/01/2023
Dispensa
3.743,70
178/2023
684/2023
Termo: AF
Contratada: ITAVEMA FRANCE VEICULOS LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.302.0017.2.058.339030.05.0000000
Objeto: REVISÃO
26/01/2023
Dispensa
7.624,65
157/2023
15986/2022
Termo: AF
Contratada: ALEXANDRE COSTA LOUREIRO 38290152833
Dotação Orçamentária: 11.01.10.301.0017.2.052.449052.01.3010000
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
25/01/2023
Dispensa
5.090,00
143/2023
356/2023
Termo: AF
Contratada: ADRIANA VIANA JACONI 30186731825
Dotação Orçamentária: 17.01.15.451.0011.2.010.339039.01.1100000
Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de plotagens para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras Públicas e a Diretoria de Controle e Convênios.
25/01/2023
Dispensa
8.425,00
142/2023
783/2023
Termo: AF
Contratada: VEIBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Dotação Orçamentária: 18.01.26.122.0005.2.010.339039.01.1100000
Objeto: PAGAMENTO REFERENTE TROCA DE PASTILHA
24/01/2023
Dispensa
220,00
141/2023
783/2023
Termo: AF
Contratada: VEIBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Dotação Orçamentária: 18.01.26.122.0005.2.010.339030.01.1100000
Objeto: PAGAMENTO REFERENTE TROCA DE PASTILHA
24/01/2023
Dispensa
223,15
140/2023
15698/2022
Termo: AF
Contratada: M. MENDES G. BATISTA EIRELI
Dotação Orçamentária: 11.01.10.301.0017.2.052.449052.01.3010000
Objeto: AQUISIÇÃO DE CALCULADORAS.
24/01/2023
Dispensa
2.200,00