178/2023 |
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684/2023 |
Termo: AF
Contratada: ITAVEMA FRANCE VEICULOS LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.302.0017.2.058.339030.05.0000000
Objeto: REVISÃO |
26/01/2023 |
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Dispensa |
7.624,65 |
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157/2023 |
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15986/2022 |
Termo: AF
Contratada: ALEXANDRE COSTA LOUREIRO 38290152833
Dotação Orçamentária: 11.01.10.301.0017.2.052.449052.01.3010000
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA |
25/01/2023 |
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Dispensa |
5.090,00 |
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143/2023 |
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356/2023 |
Termo: AF
Contratada: ADRIANA VIANA JACONI 30186731825
Dotação Orçamentária: 17.01.15.451.0011.2.010.339039.01.1100000
Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de plotagens para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras
Públicas e a Diretoria de Controle e Convênios. |
25/01/2023 |
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Dispensa |
8.425,00 |
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142/2023 |
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783/2023 |
Termo: AF
Contratada: VEIBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Dotação Orçamentária: 18.01.26.122.0005.2.010.339039.01.1100000
Objeto: PAGAMENTO REFERENTE TROCA DE PASTILHA |
24/01/2023 |
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Dispensa |
220,00 |
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141/2023 |
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783/2023 |
Termo: AF
Contratada: VEIBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Dotação Orçamentária: 18.01.26.122.0005.2.010.339030.01.1100000
Objeto: PAGAMENTO REFERENTE TROCA DE PASTILHA |
24/01/2023 |
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Dispensa |
223,15 |
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140/2023 |
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15698/2022 |
Termo: AF
Contratada: M. MENDES G. BATISTA EIRELI
Dotação Orçamentária: 11.01.10.301.0017.2.052.449052.01.3010000
Objeto: AQUISIÇÃO DE CALCULADORAS. |
24/01/2023 |
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Dispensa |
2.200,00 |
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131/2023 |
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629/2023 |
Termo: AF
Contratada: DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.- (S.J.CAMPOS)
Dotação Orçamentária: 11.01.10.302.0017.2.058.339039.05.0000000
Objeto: MANUTENÇÃO DA FROTA |
24/01/2023 |
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Dispensa |
12.246,84 |
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121/2023 |
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131/2023 |
Termo: AF
Contratada: LEILA OLIVEIRA MARTINS 27418875860
Dotação Orçamentária: 14.01.18.541.0014.2.010.339039.01.1100000
Objeto: LOCAÇÃO DE PAINEL OUTDOOR PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL |
24/01/2023 |
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Dispensa |
0,00 |
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81/2023 |
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16556/2022 |
Termo: AF
Contratada: SUPERMERCADO M.M. LTDA EPP
Dotação Orçamentária: 02.02.06.182.0008.2.010.339030.01.1100000
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO |
16/01/2023 |
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Dispensa |
5.400,01 |
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77/2023 |
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16670/2022 |
Termo: AF
Contratada: SAMUEL ROSA COMERCIAL LTDA
Dotação Orçamentária: 05.01.04.123.0009.2.024.339030.01.1400000
Objeto: AQUISICAO DE ETIQUETA E RIBON PARA IMPRESSORA DE CADASTRAMENTO DE PROCESSOS |
16/01/2023 |
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Dispensa |
2.421,00 |
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