Contratos Publicados

Atenção: Contratos COVID-19
Exibindo de 2591 a 2600 de um total de 9751 contratos.
Contrato
Edital
Processo
Dados
Início
Término
Modalidade
Valor
Opções
Contrato
Edital
Processo
Dados
Início
Término
Modalidade
Valor
Opções
Exibindo de 2591 a 2600 de um total de 9751 contratos.
AF 4630/2022
9332/2022
Termo: AF
Contratada: ESPORTE VALE - COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME
Dotação Orçamentária: 11.01.10.302.0017.2.012.449052.01.0000000
Objeto: MODELO PÉLVIS FEMININA
17/10/2022
Dispensa
3.900,00
AF 4629/2022
9341/2022
Termo: AF
Contratada: M MENDES G BATISTA EIRELI
Dotação Orçamentária: 11.01.10.302.0017.2.012.44952.01.000000
Objeto: DIVERSAS
17/10/2022
Dispensa
2.291,60
AF 4628/2022
9341/2022
Termo: AF
Contratada: GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI - ME
Dotação Orçamentária: 11.01.10.302.0017.2.012.449052.01.0000000
Objeto: AGOGO DUPLO
17/10/2022
Dispensa
258,00
AF 4627/2022
9341/2022
Termo: AF
Contratada: ESPORTE VALE- COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME
Dotação Orçamentária: 11.01.10.302.0017.2.012.449052.01.0000000
Objeto: PANDERO
17/10/2022
Dispensa
279,60
AF 4612/2022
13121/2022
Termo: AF
Contratada: VICTOR DA SILVA VITAL
Dotação Orçamentária: 02.04.06.181.0008.2.010.449052.01.4000000
Objeto: AUTO PEÇA
07/10/2022
Dispensa
8.400,00
AF 4611/2022
13121/2022
Termo: AF
Contratada: VICTOR DA SILVA VITAL
Dotação Orçamentária: 02.04.06.181.0008.2.010.339039.01.4000000
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
07/10/2022
Dispensa
3.500,00
AF 4602/2022
12583/2022
Termo: AF
Contratada: SAMUEL ROSA COMERCIAL LTDA
Dotação Orçamentária: 10.01.08.244.0016.2.042.339030.05.0000000
Objeto: DIVERSAS
07/10/2022
Dispensa
3.322,00
AF 4595/2022
12828/2022
Termo: AF
Contratada: M MENDES G BATISTA EIRELI
Dotação Orçamentária: 11.01.10.302.0017.2.012.449052.01.0000000
Objeto: TESTE COMPLETO ABFW-FICHARIO
03/10/2022
Dispensa
636,00
AF 4594/2022
1233/2022
Termo: AF
Contratada: DROGARIA ENFARMA LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.306.0017.2.012.339032.05.000000
Objeto: NUTRIÇÃO ENTERAL
03/10/2022
Dispensa
17.257,50
AF 4521/2022
13350/2022
Termo: AF
Contratada: SAMUEL ROSA COMERCIAL LTDA
Dotação Orçamentária: 11.01.10.302.0017.2.012.339030.02.000000
Objeto: ARGILA
26/09/2022
Dispensa
3.876,00