Contratos Publicados

Atenção: Contratos COVID-19
Exibindo de 4301 a 4310 de um total de 4952 contratos.
Contrato
Edital
Processo
Dados
Início
Término
Modalidade
Valor
Opções
Contrato
Edital
Processo
Dados
Início
Término
Modalidade
Valor
Opções
Exibindo de 4301 a 4310 de um total de 4952 contratos.
AF
4919/2021
Termo: AF 822/2021
Contratada: CAMARGO DANAS MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA EPP
Dotação Orçamentária: 12012781200202001339030011100000
Objeto: PORTAS DE MADEIRA
25/05/2021
Dispensa
2.585,00
AF
4648/2021
Termo: AF 821/2021
Contratada: H DJALMA N SABOIA UBATUBA ME
Dotação Orçamentária: 18012612200052001339039011100000
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
31/05/2021
Dispensa
150,00
AF
4648/2021
Termo: AF 820/2021
Contratada: H DJALMA N SABOIA UBATUBA ME
Dotação Orçamentária: 1801261220005200133903001110000
Objeto: AUTO PEÇAS
31/05/2021
Dispensa
1.584,00
AF
4842/2021
Termo: AF 817/2021
Contratada: H DJALMA N SABOIA UBATUBA ME
Dotação Orçamentária: 0101041220005200133903901110000
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
20/05/2021
Dispensa
120,00
AF
4842/2021
Termo: AF 816/2021
Contratada: 60440310000159
Dotação Orçamentária: 01010412200052001339030011100000
Objeto: AMORTECEDORES, KIT AMORTECEDOR, BATERIA AUTOMOTIVA, CORREIA E FILTRO DE AR
20/05/2021
Dispensa
2.722,50
AF
2672/2021
Termo: AF 815/2021
Contratada: GL- TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI- ME
Dotação Orçamentária: 11011030100221018449052013010000
Objeto: ROÇADEIRA A GASOLINA
20/05/2021
Dispensa
2.598,00
AF
2672/2021
Termo: AF 814/2021
Contratada: MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
Dotação Orçamentária: 11011030100221018449052013010000
Objeto: AUTO PEÇAS
20/05/2021
Dispensa
2.786,00
AF
2675/2021
Termo: AF 813/2021
Contratada: GL- TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI - ME
Dotação Orçamentária: 11011030100221018449052013010000
Objeto: LAVADORA ALTA PRESSAO
20/05/2021
Dispensa
2.789,00
AF
5927/2021
Termo: AF 812/2021
Contratada: WESLEY FERNANDES DOS SANTOS
Dotação Orçamentária: 06011236100162049339039052820000
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
20/05/2021
Dispensa
1.508,00
AF
4778/2021
Termo: AF 802/2021
Contratada: ESPORTE VALE- COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME
Dotação Orçamentária: 12012781200202001339030011100000
Objeto: REDE PARA FUTEBOL SOCIETY
17/05/2021
Dispensa
278,00